|
Faktúra |
216/2014
|
Všeobecné služby - preprava stravy
|
684,00 |
s DPH |
-
|
06/2014
|
09.12.2014 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
09.12.2014 |
09.12.2014 |
|
Faktúra |
48/2023
|
Telekomunikačné služby
|
97,46 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
46/2018
|
Všobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
04.04.2018 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
Faktúra |
47/2023
|
Energie - plyn
|
1 167,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
01.05.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
Objednávka |
43/2015
|
Všeob.mat.- čistiace potreby, potreb. pre dom. hosp, náhr. do osvetl. zariad., ochranné prostr.
|
89,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
CRK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
19.10.2015 |
|
Objednávka |
42/2015
|
Inzercia
|
45,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
15.10.2015 |
|
Objednávka |
41/2015
|
Oprava projektoru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ATECH.NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
15.10.2015 |
|
Objednávka |
40/2015
|
Časopis
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
13.10.2015 |
|
Objednávka |
35/2015
|
Všeob.služby - technická prehliadka plynových kotlov
|
528,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Attila Nagy - Plynotherm |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
01.10.2015 |
|
Faktúra |
49/2023
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
03.05.2023 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
44/2018
|
Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ
|
648,00 |
s DPH |
-
|
08/2017, zo dňa 31.08.2017
|
23.03.2018 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
Objednávka |
37/2015
|
Všeob.služby - kontrola požiarnych hydantov
|
254,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Tepo servis - Kobza Oliver |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
01.10.2015 |
|
Objednávka |
39/2015
|
Odborná prehliadka kotolne
|
430,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
REVIZIE TI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
05.10.2015 |
|
Objednávka |
38/2015
|
Interiérové vybavenie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
50/2018
|
Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ
|
720,00 |
s DPH |
-
|
08/2017, zo dňa 31.08.2017
|
06.04.2018 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
Faktúra |
163/2015
|
Všeobecné služby - preprava stravy
|
720,00 |
s DPH |
-
|
09/2015
|
08.10.2015 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
12.10.2015 |
12.10.2015 |
|
Objednávka |
36/2015
|
Školské potreby HN
|
215,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
56/2018
|
Telekomunikačné služby
|
79,00 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017
|
23.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
Faktúra |
59/2018
|
Energie - plyn
|
249,00 |
s DPH |
-
|
|
03.05.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
Faktúra |
45/2018
|
Energie - plyn
|
650,00 |
s DPH |
-
|
2/2016, zo dňa 11.03.2016
|
05.04.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |