|
Faktúra |
3/2017
|
Telekomunikačné služby
|
79,00 |
s DPH |
-
|
4/2016, 5/2016. 6/2016, 7/2016
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
4/2017
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie a plná penzia
|
1 092.00 |
s DPH |
8/1700001
|
-
|
12.01.2017 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
5/2017
|
Lyžiarsky kurz - skipasy
|
455,00 |
s DPH |
8/1700002
|
-
|
11.01.2017 |
CLD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Zmluva |
14/2016
|
Darovacia zmluva
|
167,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
7/2017
|
Energie-elektrina
|
69,34 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
16.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
Faktúra |
23/2017
|
Telekomunikačné služby
|
79,00 |
s DPH |
-
|
4/2016, 5/2016. 6/2016, 7/2016
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
8/2017
|
Energie-elektrina
|
211,51 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
17.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
Faktúra |
9/2017
|
Energie - plyn
|
1 668.00 |
s DPH |
-
|
2/2016, zo dňa 11.03.2016
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
Faktúra |
10/2017
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
19.01.2017 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
11/2017
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
179,10 |
s DPH |
8/1700004
|
-
|
19.01.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Objednávka |
8/1700004
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
179,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
12/2017
|
Energie - plyn
|
-994,22 |
s DPH |
-
|
2/2016, zo dňa 11.03.2016
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
Faktúra |
13/2017
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
-
|
-
|
23.01.2017 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Objednávka |
8/1700005
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
403,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Jozef Vajlik |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
02.01.2017 |
|
Faktúra |
19/2017
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
403,00 |
s DPH |
8/1700005
|
-
|
24.01.2017 |
Jozef Vajlik |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
Faktúra |
20/2017
|
Telekomunikačné služby
|
32,82 |
s DPH |
-
|
|
26.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
Faktúra |
21/2017
|
Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ
|
504,00 |
s DPH |
-
|
11/2016, zo dňa 02.09.2016
|
02.02.2017 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
Faktúra |
22/2017
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
-
|
-
|
27.01.2017 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
18.01.2017 |
02.02.2017 |
|
Objednávka |
8/1700006
|
Montáž predokennýc roliet plastových
|
250,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ROLO DOKTOR Ervin Baranovics |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.01.2017 |
|
Faktúra |
120/2025
|
Prenájom kopírovacieho stroja za august 2025
|
40,74 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
09.09.2025 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |