Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 49/2026 Časti nábytku - záslepky 72,00 s DPH 17/2600018 zo dňa 02.03.2026 - 10.03.2026 Marián Hucík - Kika Wood ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 52/2026 Divadelné predstavenie 48,00 bez DPH 17/2600019 zo dňa 10.03.2026 - 10.03.2026 Bar-Gul Kulturális Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.03.2026 10.03.2026
Objednávka 17/2600019 Divadelné predstavenie 48,00 bez DPH - 10.03.2026 Bar-Gul Kulturális Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.03.2026
Faktúra 51/2026 Výkon civilnej ochrany 479,70 s DPH - 3/2025/04.03.2025 10.03.2026 MG DOKUMENT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 48/2026 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,90 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 09.03.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 47/2026, uhradená zálohovou faktúrou č. p4/2026 Výpočtová technika 179,73 s DPH 17/2600016 zo dňa 06.03.2026 - 09.03.2026 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.03.2026 09.03.2026
Faktúra 46/2026 Stravovanie ZŠ a MŠ 2 726,00 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 06.03.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 45/2026, uhradená zálohovou faktúrou č. p5/2026 Interiérové vybavenie 681,90 s DPH 147/2600017 zo dňa 06.03.2026 - 06.03.2026 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.03.2026 06.03.2026
Objednávka 17/2600017 Interiérové vybavenie 681,90 s DPH - 06.03.2026 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.03.2026
Objednávka 17/2600016 Výpočtová technika 179,73 s DPH - 06.03.2026 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.03.2026
Objednávka 17/2600024 Nákup softveru, tonera, servis výpočtovej techniky a tlačiarne 153,57 s DPH - 05.03.2026 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 05.03.2026
Faktúra 44/2026 Energie-elektrina 518,49 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 05.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 39/2026 Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 43,05 s DPH - Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018 04.03.2026 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 41/2026 Divadelné predstavenie 100,00 bez DPH 17/2600014 zo dňa 23.02.2026 - 04.03.2026 Bar-Gul Kulturális Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 38/2026 Špeciálne služby - ochrana objektu 49,20 s DPH - 1/2023, zo dňa 01.01.2023 04.03.2026 FPF SPECIALIST s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 40/2026 Telekomunikačné služby 86,30 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 43/2026 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24,60 s DPH - 03/2018 zo dňa 05.04.2018 04.03.2026 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 42/2026 Divadelné predstavenie 100,00 bez DPH 17/2600014 zo dňa 23.02.2026 - 04.03.2026 Bar-Gul Kulturális Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 37/2026 Bábkové divadlo 152,00 bez DPH 17/2600013 zo dňa 10.02.2026 - 03.03.2026 Miklós Ágnes E.V. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 36/2026 Školský program - dodávka ovocia a zeleniny 0,00 s DPH - 3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023 02.03.2026 FIALA-VITALITA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.03.2026
zobrazené záznamy: 61-80/4672