Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 218/2025 uhradená zálohovou faktúrou č. p7/2025 Spotrebný materiál na vyučovanie 71,32 s DPH 16/2500035 zo dňa 28.11.2025 - 15.01.2026 MERKURY SHOP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 28.11.2025 16.01.2026
Faktúra 217/2025 Energie - plyn 511,59 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 15.01.2026 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 15.01.2026 16.01.2026
Faktúra 216/2025 Energie-elektrina 574,73 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 09.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2026 14.01.2026
Faktúra 215/2025 Údržba softvéru KORWIN 170,71 s DPH - Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020 08.01.2026 DATALAN, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2026 14.01.2026
Faktúra 214/2025 Špeciálne služby - ochrana objektu 49,20 s DPH - 1/2023, zo dňa 01.01.2023 08.01.2026 FPF SPECIALIST s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2026 14.01.2026
Faktúra 213/2025 Telekomunikačné služby 86,30 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 05.01.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 13.01.2026 14.01.2026
Faktúra 212/2025 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 05.01.2026 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 13.01.2026 14.01.2026
Faktúra 211/2025 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,22 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 05.01.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2026 14.01.2026
Faktúra 210/2025 Telekomunikačné služby 62,52 s DPH - 3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024 24.12.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.12.2025 29.12.2025
Faktúra 207/2025 Interiérové vybavenie - skriňa, úložné boxy 573,10 s DPH 16/2500060 zo dňa 18.12.2025 - 19.12.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 209/2025 Úložné boxy, nábytok 909,40 s DPH 16/2500048 zo dňa 03.12.2025 - 19.12.2025 IKEA Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 208/2025 Kontajnery, učebné pomôcky a vybavenie detských ihrísk 3 386.60 s DPH 16/2500061 zo dňa 18.12.2025 - 19.12.2025 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2025 19.12.2025
Objednávka 16/2500061 Kontajnery, učebné pomôcky a vybavenie detských ihrísk 3 386,60 s DPH - 18.12.2025 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025
Faktúra 203/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021 Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady 7 971,70 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023 18.12.2025 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 16/2500060 Interiérové vybavenie - skriňa, úložné boxy 573,10 s DPH - 18.12.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025
Faktúra 206/2025 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 77,07 s DPH 16/2500059 zo dňa 17.12.2025 - 18.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 205/2025 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 948,22 s DPH 16/2500058 zo dňa 17.12.2025 - 18.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 202/2025 Stravovanie ZŠ a MŠ 2 053,40 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 18.12.2025 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 204/2025 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 296,46 s DPH 16/2500057 zo dňa 17.12.2025 - 18.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 201/2025 Tlačiareň 416,97 s DPH 16/2500056 zo dňa 15.12.2025 - 17.12.2025 MIP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4542