Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 78/2026 Tlačiarenské služby 26,45 s DPH 17/2600023 zo dňa 02.04.2026 - 30.04.2026 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 77/2026 Stravovanie ZŠ a MŠ 3 344.70 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 29.04.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 76/2026 Telekomunikačné služby 65,60 s DPH - 3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024 24.04.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.04.2026 27.04.2026
Faktúra 75/2026 Interaktívna hudobno-tanečná aktivita v MŠ 100,00 bez DPH 17/2600025 zo dňa 01.04.2026 - 22.04.2026 Marta Kecskés ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.04.2026 23.04.2026
Faktúra 74/2026 Nákup softveru, tonera, servis výpočtovej techniky a tlačiarne 153,57 s DPH 17/2600024 zo dňa 05.03.2026 - 17.04.2026 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.04.2026 20.04.2026
Faktúra 73/2026 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021 Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady 3 645,98 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023 16.04.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 16.04.2026 16.04.2026
Faktúra 72/2026 Údržba softvéru KORWIN 177,54 s DPH - Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020 09.04.2026 DATALAN, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.04.2026 09.04.2026
Faktúra 71/2026 Špeciálne služby - ochrana objektu 49,20 s DPH - 1/2023, zo dňa 01.01.2023 09.04.2026 FPF SPECIALIST s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.04.2026 09.04.2026
Faktúra 68/2026 Školský program - dodávka ovocia a zeleniny 0,00 s DPH - 9/2024 zo dňa 21.05.2024 08.04.2026 FIALA-VITALITA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.04.2026
Faktúra 70/2026 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,90 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 08.04.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
Faktúra 67/2026 Telekomunikačné služby 94,89 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 07.04.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 07.04.2026 07.04.2026
Faktúra 69/2026 Energie-elektrina 527,35 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 07.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.04.2026 08.04.2026
Faktúra 66/2026 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24,60 s DPH - 03/2018 zo dňa 05.04.2018 04.04.2026 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.04.2026 20.04.2026
Objednávka 17/2600023 Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U 26,46 s DPH - 02.04.2026 Stredisko spracovania poštového platobného styku ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.04.2026
Faktúra 65/2026 Energie - plyn 994,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 01.04.2026 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 02.04.2026 02.04.2026
Objednávka 17/2600025 Interaktívna hudobno-tanečná aktivita v MŠ 100,00 bez DPH - 01.04.2026 Marta Kecskés ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.04.2026
Faktúra 63/2026 Oprava a údržba sieťového prvku 160,80 bez DPH 17/2600022 zo dňa 31.03.2026 - 31.03.2026 pleIT, s. r. o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.04.2026 01.04.2026
Objednávka 17/2600022 Oprava a údržba sieťového prvku 160,80 bez DPH - 31.03.2026 pleIT, s. r. o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 31.03.2026
Faktúra 63/2026 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 31.03.2026 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 62/2026 Stravovanie ZŠ a MŠ 4 360.50 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 25.03.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.03.2026 26.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4642