Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19/2026 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,90 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 10.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 18/2026 Energie-elektrina 608,93 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 05.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra 17/2026 Špeciálne služby - ochrana objektu 49,20 s DPH - 1/2023, zo dňa 01.01.2023 05.02.2026 FPF SPECIALIST s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra 16/2026 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24,60 s DPH - 03/2018 zo dňa 05.04.2018 04.02.2026 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 15/2026 Telekomunikačné služby 86,30 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.02.2026 05.02.2026
Faktúra 14/2026 Školský program - dodávka ovocia a zeleniny 0,00 s DPH - 3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023 03.02.2026 FIALA-VITALITA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.02.2026
Faktúra 12/2026 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 01.02.2026 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 02.02.2026 02.02.2026
Faktúra 11/2026 Energie - plyn 1 926,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 01.02.2026 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 02.02.2026 02.02.2026
Faktúra 10/2026 Predplatné - online produkt 246,62 s DPH 17/2600003 zo dňa 27.01.2026 - 30.01.2026 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.01.2026 30.01.2026
Faktúra 13/2026 Stravovanie ZŠ a MŠ 4 024,20 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 28.01.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.02.2026 02.02.2026
Faktúra 9/2026 Toner a oprava tlačiarní 251,49 s DPH 17/2600005 zo dňa 19.01.2026 - 28.01.2026 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.01.2026 29.01.2026
Objednávka 17/2600003 Predplatné - online produkt 246,62 s DPH - 27.01.2026 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.01.2026
Faktúra 8/2026 Oprava sanitárnych deliacich priečok 7 003,00 bez DPH 16/2500049 zo dňa 03.12.2025 27.01.2026 SYSTEM LM s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 7/2026 Lyžiarsky kurz - ubytovanie, plná penzia 600,00 s DPH 17/2600001 zo dňa 02.01.2026 26.01.2026 Ján Mlynček ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.01.2026 27.01.2026
Faktúra 6/2026 Telekomunikačné služby 62,52 s DPH - 3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024 24.01.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.01.2026 26.01.2026
Faktúra 5/2026 Interiérové vybavenie - nábytok 2 019,66 s DPH 16/2500044 zo dňa 03.12.2025 - 23.01.2026 B2B Partner s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 4/2026 Energie - plyn 1 987,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 21.01.2026 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 22.01.2026 22.01.2026
Objednávka 17/2600005 Toner a oprava tlačiarní 251,49 s DPH - 19.01.2026 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.01.2026
Objednávka 17/2600002 Škola v prírode - pobyt a stravovanie 2 300,00 bez DPH - 19.01.2026 Altáró Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.01.2026
Faktúra 218/2025 uhradená zálohovou faktúrou č. p7/2025 Spotrebný materiál na vyučovanie 71,32 s DPH 16/2500035 zo dňa 28.11.2025 - 15.01.2026 MERKURY SHOP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 28.11.2025 16.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4565